通过审计,进一步加大厅属单位自我约束力度,规范内部财务管理,确保会计资料真实、准确、合法,帮助各单位查找在财务执行过程中存在的问题,提高财政资金的使用效益。同时,也提高了财务人员业务水平能力和厅属各单位负责人的财务管理水平,有效推动各单位财务工作健康发展。针对审计发现的问题,厅属各单位认真分析原因,查找资金管理存在的漏洞和薄弱环节,对涉及过期、内容失效的财务管理制度,以及不适应财政改革发展要求的规章制度,要求各单位及时进行纠正和修改完善。
编审:王伟 编辑:曲珍永藏 供稿:祁永吉
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