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省民政厅对16个厅属单位开展财务审计工作

  为加强和完善厅系统单位内控制度,稳步推进部门预算资金管理,切实将财务管理贯彻预算编制分配、执行和考核等全过程,确保资金高效廉洁使用,发挥好财务管理监督检查职能。3月15日至4月15日,厅规财处会同第三方会计事务所,对16个厅属事业单位针对制定财务规章制度和内部控制制度完善情况,政府采购执行,国有资产管理,财务收支执行的真实性、合法性、效益性,三公经费、会议费、差旅费、培训费是否按中央八项规定、省委21条规定及相关规章制度执行情况进行了专项审计。
  通过审计,进一步加大厅属单位自我约束力度,规范内部财务管理,确保会计资料真实、准确、合法,帮助各单位查找在财务执行过程中存在的问题,提高财政资金的使用效益。同时,也提高了财务人员业务水平能力和厅属各单位负责人的财务管理水平,有效推动各单位财务工作健康发展。针对审计发现的问题,厅属各单位认真分析原因,查找资金管理存在的漏洞和薄弱环节,对涉及过期、内容失效的财务管理制度,以及不适应财政改革发展要求的规章制度,要求各单位及时进行纠正和修改完善。 


编审:王伟 编辑:曲珍永藏 供稿:祁永吉

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